www.2007.com太阳城

索引号: /2019-03239 文号:
所属主题: 财政 所属题材: 其它
发布机构: 县公安局 服务对象:
生成日期: 2019年02月21日 生效日期:
废止日期: 关键字:
内容概览:
佛坪县公安局2019年部门综合预算说明

佛坪县公安局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻执行有关公安工作方针、政策、法律、法规,研究起草有关公安行政管理的政策措施,并在审议通过后组织实施和监督检查。

2、维护全县政治稳定,负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作,负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

3、负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

4、负责全县公安队伍的思想政治工作,组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作,提高民警政治业务素质,监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况,不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

5、调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况,预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题,制定并落实工作对策,不断加强和改进公安工作,组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

6、指导和加强全县公安机关法制建设,负责对执法工作进行监督检查。

7、负责本辖区的社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

8、维护道路交通安全、交通秩序,处理交通事故;依法管理机动车辆初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

9、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作,依法查处现行违法违规和犯罪行为;参与城市管理联合执法。

10、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作;依法管理全县出入境工作。

11、负责全县消防安全,依法进行消防监督。

12、组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

13、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管,对判处管制、拘役、剥夺政治权力的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

14、负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

15、指导、监督林业公安业务工作和队伍建设。

16、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作;对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察;按规定权限对干部实施监督;查处违法违纪案件。

17、做好后勤保障工作,加强警用装备建设和管理。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、综合管理机构:政工监督室、法制大队、警务保障室;

2、执法勤务机构:指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、食品药品犯罪案件侦查大队、巡警大队;

3、派出所及监管场所机构:看守所、佛坪县城关派出所、佛坪县陈家坝派出所、佛坪县西岔河派出所、佛坪县大河坝派出所、佛坪县栗子坝派出所。

二、2019年部门工作任务

(一)深入学习宣传贯彻党的十九大精神

1、强化理论学习,学懂弄通做实。

(二)牢固树立总体国家安全观

2、强化情报工作,提升预警发现能力。

3、狠抓措施落实,做实反恐防恐工作。4.强化网络管控和舆论引导,牢牢把握网上斗争主动权。

5.强化指挥体系建设,狠抓突发事件防范处置。

(三)深入推进平安佛坪建设

6、保持压倒态势,强化严打整治。

7、严格立案标准,规范现场勘查。   

8、坚持源头治理,强化缉枪治爆。

9、结合信息采集,开展重点治理。

10、聚焦矛盾纠纷,强化排查化解。

11、规范查控勤务,强化边际查控。

12、强化协作配合,遏制多发性犯罪。

13、强化手段建设,严厉打击经济犯罪。

14、巩固提升成果,强化禁毒斗争。

15、聚焦群众关注,强化环食药侦工作。

16、突出机制建设,强化交通安全管理工作。

17、坚持预防为主,强化消防安全监管工作。

18、狠抓规范管理,确保监所安全。

19、贯彻规定精神,改进警卫及安保工作。

(四)深化公安改革工作

20、落实便民服务措施,塑造良好形象。

21、强化网上服务,积极服务群众。

22、落实改革制度,规范户籍管理。

23、推行自助服务,提升信息化水平。  

24、紧盯警务实战,完善实战体系。

25、强化合成作战及刑事技术建设。

26、落实侦查责任,提升能动性创造性。

27、适应新标准,推进执法规范化建设。

28、坚持制度先行,理顺队伍管理。

29、全力配合支持,深化机构改革。

30、坚持自主创新,抓好警务改革。

(五)深入推进公安信息化建设

31、坚持顶层设计,规范项目审批。

32、完善信息网络,狠抓日常维护。

33、夯实信息基础,强化资源整合。

34、强化能力建设,提升信息化应用水平。

35、积极配合协作,完善应用系统。

(六)切实加强公安队伍建设

36、坚持党建引领,强化作风建设。

37、强化网上巡查,处置涉警舆情。

38、坚持素质强警,推进实战训练。

39、严肃督导问责,强化跟踪问效。   

40、完善考核办法,营造向上氛围。

41、强化队伍管理,打造健康警队。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

佛坪县公安局本级(机关)

2

佛坪县公安局交通警察大队

3

佛坪县看守所

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制76人,其中行政编制69人、事业编制7人;实有人员80人,其中行政73人、事业7人。单位管理的离退休人员22人。

太阳城赌场网址

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆16辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款17248451.44元,当年政府性基金预算当年拨款0元,当年国有资本经营预算拨款0元,上年结转1831685.95元。2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入19080137.39元,其中一般公共预算拨款收入17248451.44元、政府性基金拨款收入0元、2018年结转1831685.95元,2019年本部门预算收入较上年增加3940699.27元,主要原因一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算;二是全县视频监控系统建设及维护费用增加;三是为落实保障民警休息用房建设及警务辅助人员经费及公用经费保障等。2019年本部门预算支出19080137.39元,其中一般公共预算拨款支出17248451.44元、政府性基金拨款支出0元、2018年上年结转1831685.95元,2019年本部门预算支出较上年增加3940699.27元,主要原因是一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算;二是全县视频监控系统建设及维护费用增加;三是为落实保障民警休息用房建设及警务辅助人员经费及公用经费保障等。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入19080137.39元,其中一般公共预算拨款收入17248451.44元、政府性基金拨款收入0元、2018年财政拨款资金结转1831685.95元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加3940699.27元,主要原因一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算;二是全县视频监控系统建设及维护费用增加;三是为落实保障民警休息用房建设及警务辅助人员经费及公用经费保障等;2019年本部门财政拨款支出19080137.39元,其中一般公共预算拨款支出19080137.39元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加3940699.27元,主要原因一是全县视频监控系统建设及维护费用增加;二是为落实保障民警休息用房建设及警务辅助人员经费及公用经费保障等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出17248451.44元,较上年增加2109013.32元,主要原因是公安信息化建设费用有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出19080137.39元,其中:

(1)行政运行(2040201)12600886.01元,较上年增加754610.13元,原因是落实保障民警休息用房建设及警务辅助人员经费及公用经费保障等;

(2)信息化建设(2040219),较上年增加500000元,原因是全县视频监控系统建设及维护费用增加;

(3)其他公安支出(2040299),较上年增加4147565.43元,原因是由于2019年辅警社保费、服装费,看守所人犯生活费,农村交通劝导站人员工资等有所调整。

按人员经费、公用经费、专项业务费分类:

2019年人员经费支出13606700.36元,较上年相比增加3135467.12元,原因为2019年辅警社保费、服装费,看守所人犯生活费,农村交通劝导站人员工资等有所调整;2019年公用经费支出2465151.08元,较上年相比增加3546.2元,原因为2019年民警休息用房建设及警务辅助人员经费及公用经费有所上调;2019年专项业务经费支出1176600元,较上年相比减少了1030000元,原因为2019年根据本单位实际,专业项目采购明显减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出17248451.44元,其中:

工资福利支出(301)13813160.36元,较上年增加2015647.12元,原因是上调了警衔津贴及社保支出,工资福利支出及公用经费相应增加;

商品和服务支出(302)3155151.08元,较上年增加93546.2元,原因是民警外出办案任务加重,产生差旅支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)280140元,较上年减少180元,原因是奖励金支出减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出17248451.44元,其中:

机关工资福利支出(501)13813160.36元,机关商品和服务支出(502)3155151.08元,对个人和家庭的补助(509)280140元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出1831685.95元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

行政运行(2040201)1507123.26元;

其他公安支出(2040299)324562.69元。

(2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)239434.69元;

商品和服务支出(302)1592251.26

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门当年政府性基金预算支出0元,较上年增加(减少)0元,本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出0元编入2019年部门综合预算执行。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门当年国有资本经营预算拨款收支0元,较上年增加(减少)0元,本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出0元编入2019年部门综合预算执行。

(六)“三公”经费等预算情况。

1、2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出410000元,较上年减少141590元(25.67%),减少的主要原因是我单位进一步加强车辆管理,克服车辆年久老化、维修费用高及查办案件数量增加等因素,使本年度公务用车运行维护费相较于去年大幅减少。其中:因公出国(境)经费0元,较上年增加0元(0%),因本部门无因公出国(境)业务,无此项支出预算;公务接待费费90000元,较上年持平,持平的主要原因是2019年继续认真落实中央八项规定精神,严把“三公”经费支出审核关,把 “三公”经费支出控制在最低限度之内;公务用车运行维护费320000元,较上年减少141590元(25.67%),减少的主要原因是我单位进一步加强车辆管理,克服车辆年久老化、维修费用高及查办案件数量增加等因素,使本年度公务用车运行维护费相较于去年大幅减少;公务用车购置费0元,较上年持平,持平的主要原因是本部门无公务用车购置预算。

2、2019年本部门会议费预算数为0万元,较2018年0万元相比无变化。因本部门无会议费支出事项,未预算会议费。

3、2019年本部门培训费预算数为28172.4元,较201824774.72增加了3397.68元,增长了13.71%。增加的主要原因培训项目较上年有所增加

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排17248451.44元,较上年增加2109013.32元,主要原因一是上调了警衔津贴及社保支出,工资福利支出及公用经费相应增加;二是民警外出办案任务加重,产生差旅支出增加等。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共882000元,其中政府采购货物类预算470000元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算412000元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。